很抱谦,您的浏览器并不支持 IFrame,请与管理员联系,也可
点
击这里注册
。
财经审计论文
:
首页
>>
审计论文 更多财经审计论文
全站论文库
硕士博士论文库
普通期刊论文库
更多相关论文
企业内部审计应归董事会领导
如何规范审计收缴处罚款项解缴入库
审查应交增值税的主要方法
审计处理处罚应“四要”
审计项目计划管理的思考
谈审计结果在经济责任审计中的运用
网络化环境下的计算机审计技术
围绕预算改革创新审计思路
我国民间审计目标与责任——“郑百
县级以上领导干部任期经济责任审计
纸质审计文件数字化的实践
制定内部控制测评准则
注册会计师如何走出验资的雷区
财务软件的缺陷:未考虑审计的要求
对注册会计师职业现任保险制度的探
改进企业领导人员经济责任审计浅见
合并会计报表审计的特殊考虑
合同法与审计法衔接之我见
合同审计的重点及方法
截止期测试在销售收入审计中的应用
栏 目 导 航
语文论文
数学论文
英语论文
思想政治
物理论文
化学论文
生物论文
美术论文
历史论文
地理论文
自然论文
班主任
音乐论文
体育论文
劳技论文
农村教育
德育管理
计算机
素质教育
教育综合
写作指南
会计论文
法律论文
国际贸易
护理论文
保险论文
金融证券
经济管理
农村经济
医学论文
环保论文
建筑论文
审计论文
旅游论文
ERP论文
公安论文
农林牧渔
水利水电
园林论文
电力论文
财政税务
发展观
社会实践
物业管理
电子商务
物流论文
计划总结
军事论文
马列毛邓
交通论文
烟草论文
给水排水
消防论文
财务管理
会计内控
文学艺术
电气暧通
行政管理
管理学
工商管理
政治哲学
幼教论文
评估论文
心理学
药学论文
社会文化
工程通信
安全论文
企业内部审计应归董事会领导
广告
[财经审计论文]
我国内部审计制度的建立,是依法进行的。《审计法》第二十九条规定:“国有的金融机构和企事业组织,应当按照国家有关规定建立内部审计制度。”《审计署关于内部审计工作的规定》第二条和第四条规定中指出:“内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督财政收支真实、合法、效益的活动。对本单位及所属单位的财政财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部监督权,对本单位领导负责,并报告工作。”由此可以看出,我国建立内部审计主要是为了代表所有者(国家)对单位组织财务收支的合法性、真实性和效益性进行审计监管。所谓内部审计,是指由企事业单位内部相对独立的机构,对本单位及其所属单位的财务收支及其经济效益实施鉴证、评价和监督。内部审计是社会化大生产的产物,是随着社会主义市场经济体制的建立而建立起来的。随着企业改革的深化,政企分开,政资分开,组建集团式企业和建立现代企业制度,企业规模扩大,经营范围拓展,下属独立核算的单位增多,企业的管理层次和管理跨度也不断增大,因而管理监督的难度也不断加大,这就越需要建立和健全内部审计制度,以加强内部管理监督和对各管理层次履行经济责任的情况进行检查。这在一定程度上促进了企业更注重建立和健全内部审计制度。从最近几年厦门国贸集团有限公司和厦门象屿集团有限公司所建立和完善的内部审计制度来看,实行董事会领导下的企业内部审计体制在这两家公司焕发了勃勃生机,为厦门市企业内部审计体制的建立和健全提供了一种新的尝试。
厦门国贸集团公司和厦门象屿集团公司经董事会研究决定,在集团公司董事会下设立审计委员会,委员会主任由董事会聘任,在董事会领导下,向董事会负责并报告工作,主要负责对集团公司以及所属企业经营决策、财务管理进行审计。采取这种形式,内部审计人员可以对总经理的有关经营决策进行审计,提高了企业内部审计的地位。
……
<<<<<全文未完,本文约1568个中文字,未计算英文字母、数字>>>>>
已经是会员的
请点这查看全文
,点卡用户将从您的卡中扣除一点。
成为会员步骤如下:
注册用户名
→
在线购卡
。
投稿人:gw222
最后编辑:sw322
财经审计论文
财经审计论文
版权申明
:以上论文为网友投稿或收集于网络,论文资料仅供参考,如果你是作者,需要删除这篇论文,请联系我们,将在24小时内删除。
|
设为首页
||
加入收藏
||
站内搜索引擎
||
站点地图
||
在线购卡
|
版权所有
教育论文网
Copyright(C) All Rights Reserved