A公司内部审计信息化建设研究
硕士博士毕业论文站内搜索
全站论文库
硕士博士论文库
普通期刊论文库
分类:
教育论文网
→经济论文→
经济计划与管理论文
→
会计论文
→
审计论文
→
各类审计论文
→
内部审计论文
A公司内部审计信息化建设研究
论文目录
摘要
第1-4页
Abstract
第4-8页
一、绪论
第8-13页
(一) 研究背景及意义
第8-9页
1、研究背景
第8页
2、研究意义
第8-9页
(二) 国内外研究现状
第9-11页
1、国外研究现状
第9-10页
2、国内研究现状
第10-11页
3、文献评述
第11页
(三) 研究内容和研究方法
第11-13页
1、研究内容
第11-12页
2、研究方法
第12-13页
二、内部审计信息化建设的理论基础
第13-16页
(一) 内部审计信息化的内涵
第13页
(二) 内部审计信息化建设的理论基础
第13-14页
1、信息安全管理理论
第13页
2、业务流程再造理论
第13-14页
(三) 内部审计理论与信息化的结合
第14-16页
1、两者有效结合的原则
第14-15页
2、实现两者结合的方法
第15-16页
三、A公司内部审计信息化建设案例研究
第16-28页
(一) A公司简介
第16页
1、A公司背景
第16页
2、A公司内部审计组织机构
第16页
(二) A公司内部审计信息化建设的现状
第16-18页
1、建立了基础数据支撑平台
第16-17页
2、利用信息系统落实了管理制度
第17页
3、通过系统数据的自动化分配获取管理信息
第17-18页
(三) A公司内部审计信息化建设存在的主要问题及原因分析
第18-22页
1、A公司内部审计信息化建设存在的主要问题
第18-20页
2、A公司内部审计信息化建设存在的主要问题的原因分析
第20-22页
(四) A公司内部审计信息化建设的优化措施
第22-28页
1、加强内部审计信息化的制度建设
第22-23页
2、优化内部审计信息化管理业务流程
第23-25页
3、加大内部审计系统的安全管理
第25-28页
六、研究结论
第28-29页
参考文献
第29-32页
致谢
第32页
本篇论文共
32
页,
点击这进入下载页面
。
更多论文
A公司内部审计信息化建设研究
基于风险导向的地方政府性债务审计
IPO审计风险及应对措施研究——基于
国有企业资产重组社会审计研究——
AG钢铁公司财务诊断
基于供应链理论的家电企业营运资金
事业单位内部控制体系构建研究——
医药行业上市公司并购财务绩效研究
县级公立医院财务风险防范与控制研
中美公立高等学校财务报告比较研究
高校固定资产核算与管理问题研究—
A国有投融资公司项目竣工财务决算滞
我国创业板生物制药企业融资风险控
建筑行业的财务信息化建设研究——
上市银行理财产品会计信息披露研究
公立高等学校教育成本核算方法的研
并购视角下医药企业价值评估
基于自由现金流折现法的家电企业价
制造业上市公司财务弹性对盈利能力
基于财务视角的家电上市公司股权激
股权结构异质性对企业现金持有水平
山东钢铁资产剥离案例研究
会计委托代理模式在村级机构的实施
创业板上市公司资本结构对成长性的
云南R小额贷款公司运营风险管理研究
中国、泰国和越南在老挝北部直接投
股权集中下的大股东掏空行为研究—
我国创业板上市公司会计舞弊问题研
A银行小微企业信贷业务发展研究
财务报表分析方法在信贷业务中的应
FSP改性Ti-35Nb-2Ta-3Zr/TiO
2
湖南省银行信贷结构与产业结构的关
我国村镇银行信贷风险研究——以A村
我国商业银行贷款风险的宏观压力测
我国证券信托产品的定价影响因素研
基于GARCH模型的创业板指数日收益率
我国房地产上市公司风险信息披露问
基于最终控制人性质差异的上市企业
股权集中度与企业投融资行为的相关
我国上市公司并购融资的偏好实证研
建筑行业上市公司业绩对股票价格影
内部审计论文
信息化论文
内部控制论文
对策
版权申明
:目录由用户
sbing**
提供,
www.51papers.com
仅收录目录,作者需要删除这篇论文目录
请点击这里
。
|
设为首页
||
加入收藏
||
站内搜索引擎
||
站点地图
||
在线购卡
|
版权所有
教育论文网
Copyright(C) All Rights Reserved