国资委对国有企业内部控制的影响机制研究
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国资委对国有企业内部控制的影响机制研究
论文目录
摘要
第1-4页
Abstract
第4-8页
第一章 引言
第8-19页
第一节 研究背景与意义
第8-9页
一、研究背景
第8-9页
二、研究意义
第9页
第二节 文献综述
第9-16页
一、国资委的文献综述
第9-11页
二、国有企业监管问题文献综述
第11-14页
三、国有企业内部控制的文献综述
第14-16页
四、文献述评
第16页
第三节 研究方法与内容
第16-19页
一、研究方法
第16-17页
二、研究内容
第17-19页
第二章 理论基础及相关概念
第19-22页
第一节 理论基础
第19-20页
一、委托代理理论
第19页
二、产权理论
第19页
三、信息不对称理论
第19-20页
第二节 相关概念
第20-22页
一、国务院国有资产监督管理机构
第20页
二、地方国有资产监督管理机构
第20页
三、出资人
第20-21页
四、监管
第21-22页
第三章 国资委影响国有企业内部控制的指导性路径
第22-35页
第一节 国资委的定位
第22-24页
一、国资委的政策定位
第22-23页
二、国资委的法律定位
第23页
三、国资委的实践定位
第23-24页
第二节 国资委的职能
第24-31页
一、国资委影响国有企业内部控制的指导性路径
第24-25页
二、国资委出资监督职能与行政监管职能的区分
第25-26页
三、国资委出资监督职能的具体内容
第26-27页
四、国资委出资监督职能影响国有企业内部控制的简要分析
第27-28页
五、国资委行政监管职能的具体内容
第28-29页
六、国资委行政监管职能影响国有企业内部控制的简要分析
第29-31页
第三节 国资委的组织机构
第31-35页
一、国资委各部门及其职责
第31-34页
二、行使出资监督职能并影响国有企业内部控制的部门
第34页
三、行使行政监管职能并影响国有企业内部控制的部门
第34-35页
第四章 国资委影响国有企业内部控制的具体路径分析
第35-54页
第一节 国资委影响国有企业内部控制的具体路径
第35-36页
第二节 国资委对国有企业控制环境的影响
第36-45页
一、国资委制定的规章促进国有企业构建良好的内部控制环境
第36-39页
二、国资委促进国有企业法人治理结构的完善
第39-41页
三、国资委对国有企业之人力资源管理的影响
第41-44页
四、国资委对国有企业之企业文化的影响
第44-45页
第三节 国资委对国有企业风险评估的影响
第45-47页
一、国资委促进国有企业实行全面风险管理对风险评估的影响
第45-46页
二、国资委廉洁风险防控对风险评估的影响
第46-47页
第四节 国资委对国有企业控制活动的影响
第47-48页
第五节 国资委对国有企业信息与沟通的影响
第48页
第六节 国资委对国有企业内部监督的影响
第48-54页
一、国资委派驻监事会对内部监督的影响
第48-49页
二、国资委对国有企业财务监控对内部监督的影响
第49-54页
第五章 国资委影响国有企业内部控制的现状分析
第54-60页
第一节 国资委影响国有企业内部控制取得的成绩
第54页
第二节 国资委影响我国国有企业内部控制存在的问题
第54-60页
一、对国有企业控制环境的影响存在的问题
第55-57页
二、对国有企业风险评估影响存在的问题
第57页
三、对国有企业控制活动影响存在的问题
第57页
四、对国有企业信息与沟通影响存在的问题
第57-58页
五、对国有企业内部监督影响存在的问题
第58-60页
第六章 完善国资委对国有企业内部控制影响的研究
第60-64页
第一节 加强国资委自身建设
第60-61页
一、国资委职能改组
第60页
二、提高国资委管理国有企业的专业化水平
第60-61页
第二节 加强国资委对国有企业内部控制的影响
第61-64页
一、完善外派监事会制度,进一步提高监督的独立性
第61页
二、将内部控制评价结果纳入绩效考核体系
第61-62页
三、完善信息披露制度,促进信息披露制度的实行
第62页
四、健全内部审计制度
第62页
五、加强国资委对国有企业的会计信息监督
第62-64页
第七章 结论
第64-65页
第一节 研究结论
第64页
第二节 研究局限及进一步研究方向
第64-65页
参考文献
第65-68页
致谢
第68-69页
在读期间的科研成果
第69-70页
参研课题
第70 页
本篇论文共
70
页,
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