我国上市公司内部控制有效性改进研究——基于Jahwa的案例分析
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我国上市公司内部控制有效性改进研究——基于Jahwa的案例分析
论文目录
中文摘要
第1-6页
英文摘要
第6-10页
第1章 绪论
第10-19页
· 研究背景及意义
第10-12页
· 研究背景
第10-11页
· 研究意义
第11-12页
· 文献综述
第12-16页
· 国外文献综述
第12-14页
· 国内文献综述
第14-16页
· 研究内容与研究方法
第16-17页
· 研究内容
第16-17页
· 研究方法
第17页
· 创新点与局限性
第17-19页
· 创新点
第17-18页
· 局限性
第18-19页
第2章 理论基础
第19-29页
· 内部控制理论基础
第19-23页
· 内部控制概念
第19页
· 我国内部控制制度的发展
第19-21页
· 内部控制有效性概念
第21-22页
· 内部控制有效性的评价标准
第22-23页
· 内部控制有效性影响因素
第23-28页
· 控制环境
第23-25页
· 风险评估
第25-26页
· 控制活动
第26-28页
· 信息与沟通
第28页
· 内部监管
第28页
小结
第28-29页
第3章 上市公司内部控制现状
第29-36页
· 上市公司内部控制有效性分析
第29-33页
· 上市公司内部控制存在问题
第33-35页
小结
第35-36页
第4章 案例公司背景介绍
第36-44页
· 上海家化公司简介
第36-39页
· 公司概况
第36-37页
· 上海家化发展战略
第37-38页
· 上海家化经营计划
第38页
· 上海家化盈利状况
第38-39页
· 上海家化内部控制实施方案
第39-41页
· 上海家化内部控制发展历程
第41-42页
· 上海家化内部控制实施效果
第42-43页
小结
第43-44页
第5章 上海家化内部控制有效性存在问题及对策建议
第44-50页
· 上海家化内部控制有效性存在问题
第44-46页
· 公司治理机制不完善
第44-45页
· 财务人员专业胜任能力不足
第45页
· 缺乏合同管理控制活动
第45页
· 会计系统控制不足
第45-46页
· 内外部信息沟通不畅
第46页
· 内部监管效力不高
第46页
· 上海家化内部控制有效性对策建议
第46-49页
· 完善公司治理机制
第46-47页
· 加强员工专业知识培训
第47页
· 完善合同管理控制活动
第47页
· 加强会计系统控制
第47-48页
· 强化信息沟通机制
第48页
· 加强内部监管控制
第48-49页
小结
第49-50页
第6章 上市公司内部控制有效性改进建议与研究启示
第50-54页
· 改进建议
第50-52页
· 研究启示
第52-54页
参考文献
第54-58页
致谢
第58页
本篇论文共
58
页,
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