基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究
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基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究
论文目录
摘要
第1-8页
Abstract
第8-12页
1. 绪论
第12-18页
· 研究背景及意义
第12-13页
· 国内外研究现状
第13-17页
· 国外研究现状
第13-15页
· 国内研究现状
第15-17页
· 研究方法及本文结构
第17-18页
· 研究方法
第17页
· 本文结构
第17-18页
2. 企业内部控制与内部审计的相关理论
第18-25页
· 企业内部控制的含义、职能及作用
第18-22页
· 企业内部控制的产生与发展
第18-19页
· 企业内部控制的含义及内容
第19-20页
· 企业内部控制的职能及作用
第20-22页
· 企业内部审计的含义、职能及作用
第22-24页
· 企业内部审计的产生与发展
第22页
· 企业内部审计的含义及内容
第22-23页
· 企业内部审计的职能及作用
第23-24页
· 企业内部审计与内部控制的关系
第24-25页
3. 内部审计在企业内部控制中的作用
第25-33页
· 优化控制环境
第25-27页
· 有助于完善企业组织结构
第25页
· 有助于保证审计委员会正常工作
第25-26页
· 促进企业形成诚信的价值关念
第26-27页
· 完善体制建设
第27-28页
· 提高信息质量
第28-29页
· 风险评估及预防
第29-30页
· 监督与再控制
第30-33页
4. 我国企业内部审计存在问题的成因分析
第33-39页
· 机构基础薄弱
第33-35页
· 内部审计隶属于财务部门
第33页
· 内部审计隶属于管理层
第33页
· 内部审计隶属于监事会
第33-34页
· 内部审计隶属于董事会
第34页
· 内部审计隶属于董事会下的审计委员会
第34-35页
· 难以保持独立性
第35-36页
· 内部审计机构缺乏独立性
第35-36页
· 内部审计人员缺乏独立性
第36页
· 内部审计经济上缺乏独立性
第36页
· 内部审计人员素质不高
第36-37页
· 内部审计的范围狭窄,方法落后
第37-39页
· 内部审计业务内容单一
第37页
· 忽视事前及事中审计
第37-38页
· 内部审计的方法落后
第38-39页
5. 强化内部审计,完善企业内部控制的对策
第39-43页
· 合理设置内部审计机构并予以科学定位
第39页
· 确保内部审计机构的独立性
第39-40页
· 提高内部审计人员的素质
第40-41页
· 对内部审计人员进行思想教育和道德教育
第40页
· 提高内部审计人员的专业技能和业务素质
第40-41页
· 加强后续教育以提升内部审计人员的综合素质
第41页
· 拓宽内部审计的范围,改进内部审计的方法
第41-43页
· 扩大内部审计业务的内容
第41-42页
· 强化事前及事中审计
第42页
· 改进内部审计的方法
第42-43页
结论
第43-44页
参考文献
第44-46页
致谢
第46-47页
攻读硕士学位期间发表的论文
第47-48 页
本篇论文共
48
页,
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。
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