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基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究

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基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-12页
1. 绪论第12-18页
  · 研究背景及意义第12-13页
  · 国内外研究现状第13-17页
    · 国外研究现状第13-15页
    · 国内研究现状第15-17页
  · 研究方法及本文结构第17-18页
    · 研究方法第17页
    · 本文结构第17-18页
2. 企业内部控制与内部审计的相关理论第18-25页
  · 企业内部控制的含义、职能及作用第18-22页
    · 企业内部控制的产生与发展第18-19页
    · 企业内部控制的含义及内容第19-20页
    · 企业内部控制的职能及作用第20-22页
  · 企业内部审计的含义、职能及作用第22-24页
    · 企业内部审计的产生与发展第22页
    · 企业内部审计的含义及内容第22-23页
    · 企业内部审计的职能及作用第23-24页
  · 企业内部审计与内部控制的关系第24-25页
3. 内部审计在企业内部控制中的作用第25-33页
  · 优化控制环境第25-27页
    · 有助于完善企业组织结构第25页
    · 有助于保证审计委员会正常工作第25-26页
    · 促进企业形成诚信的价值关念第26-27页
  · 完善体制建设第27-28页
  · 提高信息质量第28-29页
  · 风险评估及预防第29-30页
  · 监督与再控制第30-33页
4. 我国企业内部审计存在问题的成因分析第33-39页
  · 机构基础薄弱第33-35页
    · 内部审计隶属于财务部门第33页
    · 内部审计隶属于管理层第33页
    · 内部审计隶属于监事会第33-34页
    · 内部审计隶属于董事会第34页
    · 内部审计隶属于董事会下的审计委员会第34-35页
  · 难以保持独立性第35-36页
    · 内部审计机构缺乏独立性第35-36页
    · 内部审计人员缺乏独立性第36页
    · 内部审计经济上缺乏独立性第36页
  · 内部审计人员素质不高第36-37页
  · 内部审计的范围狭窄,方法落后第37-39页
    · 内部审计业务内容单一第37页
    · 忽视事前及事中审计第37-38页
    · 内部审计的方法落后第38-39页
5. 强化内部审计,完善企业内部控制的对策第39-43页
  · 合理设置内部审计机构并予以科学定位第39页
  · 确保内部审计机构的独立性第39-40页
  · 提高内部审计人员的素质第40-41页
    · 对内部审计人员进行思想教育和道德教育第40页
    · 提高内部审计人员的专业技能和业务素质第40-41页
    · 加强后续教育以提升内部审计人员的综合素质第41页
  · 拓宽内部审计的范围,改进内部审计的方法第41-43页
    · 扩大内部审计业务的内容第41-42页
    · 强化事前及事中审计第42页
    · 改进内部审计的方法第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-46页
致谢第46-47页
攻读硕士学位期间发表的论文第47-48 页

本篇论文共48页,点击这进入下载页面
 
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