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H省电力公司农网工程内部审计完善研究

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H省电力公司农网工程内部审计完善研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-20页
  · 研究选题及意义第12-14页
    · 研究选题第12-13页
    · 研究意义第13-14页
  · 国内外文献综述第14-17页
    · 内部审计的内涵第14页
    · 内部审计职能文献综述第14-15页
    · 内部审计需求动机文献综述第15-16页
    · 建设工程项目内部审计管理文献综述第16-17页
  · 研究方法第17页
  · 研究内容第17-19页
  · 论文研究框架第19-20页
第二章 建设工程项目内部审计的基础理论第20-27页
  · 内部审计的理论第20-23页
    · 内部控制理论第20-22页
    · 受托经济责任理论第22-23页
  · 建设工程项目内部审计理论基础第23-27页
    · 建设工程项目内部审计的内涵第23页
    · 建设工程项目内部审计的内容第23-24页
    · 建设工程项目内部审计的职能第24-27页
第三章 H省电力公司农网工程的内部审计现状分析第27-37页
  · H省电力公司的基本情况第27-28页
    · H省电力公司简介第27页
    · H省电力公司的组织结构第27-28页
    · H省电力公司的审计部的职责第28页
  · H省电力公司农网工程内部审计内容第28-33页
    · 审核农网改造与建设工程竣工结算编制的依据第29页
    · 审核农网改造与建设工程施工合同及招标文件第29-30页
    · 审核工程量第30-31页
    · 审核变更及隐蔽工程的签证第31-32页
    · 审核规费、税金及其他费用第32-33页
    · 审核施工工期及施工合同内约定的各类奖罚条款第33页
  · H省电力公司农网工程内部审计现状第33-37页
第四章 H省电力公司农网工程项目内部审计存在的问题及成因分析第37-48页
  · H省电力公司农网工程项目内部审计存在问题第37-45页
    · H省电力公司农网改造与建设工程的内部审计实施方式有待改进第37-41页
    · 农网工程的审计人员内部结构不合理第41-43页
    · 农网工程内部审计缺乏独立性第43-44页
    · 农网工程内部审计人员对内部审计职能认识不全面第44-45页
  · H省电力公司农网工程项目内部审计存在问题的成因分析第45-48页
    · 农网工程项目的内部审计实施方式不科学第45-46页
    · 农网工程项目内部审计人员的管理方式不科学第46页
    · H省电力公司的公司治理不完善第46-47页
    · 农网工程项目的内部审计的工作机制不完善第47-48页
第五章 完善H省电力公司农网工程内部审计的措施第48-56页
  · 健全对农网工程的全过程跟踪审计第48-51页
    · 加强对农网工程项目的投资立项审计第49页
    · 加强对农网工程项目的招投标与合同审计第49-50页
    · 加强对农网工程项目的施工过程审计第50-51页
    · 加强对农网工程项目的后评价审计第51页
  · 优化内部审计人员的组成结构,增强其专业性第51-53页
    · 鼓励内部审计人员继续深造第51-52页
    · 增加内部审计业务的专业培训第52页
    · 制定相应的激励政策和晋升政策第52-53页
  · 完善公司的治理,增强内部审计的独立性第53-55页
    · 采用董事会下设审计委员会的领导模式第54页
    · 适当地增大内部审计部门的权利第54-55页
  · 强化内部审计人员对内部审计职能的全面认识第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
  · 结论第56-57页
  · 展望第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
攻读学位期间发表论文第62页

本篇论文共62页,点击这进入下载页面
 
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