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天山集团内部审计存在的问题及对策研究

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天山集团内部审计存在的问题及对策研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
绪论第10-15页
  · 研究背景及意义第10-11页
    · 研究背景第10页
    · 研究意义第10-11页
  · 研究现状第11-13页
    · 国外研究现状第11-12页
    · 国内研究现状第12-13页
  · 研究方法第13-15页
1 相关理论概述第15-20页
  · 内部审计的概念第15-16页
  · 内部审计的职能第16-17页
  · 内部审计的原则第17-18页
  · 内部审计方法的演进第18-20页
2 天山集团内部审计现状及存在的问题第20-33页
  · 天山集团简介第20页
  · 天山集团内部审计现状第20-25页
    · 内部审计机构及人员配备情况第20-23页
    · 内部审计职能发挥情况第23-24页
    · 内部审计的工作程序第24-25页
  · 天山集团内部审计存在的问题第25-29页
    · 机构设置及人员配备不合理第26-27页
    · 内部审计没有充分发挥职能第27-28页
    · 审计流程缺乏后续审计程序第28页
    · 没有完全重视内部审计意见第28-29页
  · 天山集团内部审计存在问题的原因分析第29-33页
    · 对内部审计缺乏正确认识第29-30页
    · 内部审计的独立性不强第30-31页
    · 内部审计监督作用受限第31-33页
3 完善天山集团内部审计的对策第33-38页
  · 重新认识内部审计第33页
  · 从董事会层面治理内部审计第33-34页
  · 强化内部审计的独立性第34页
  · 增加后续审计程序第34-35页
  · 提高审计从业人员素质第35-36页
  · 充分重视内部审计意见第36-38页
结论第38-39页
参考文献第39-41页
致谢第41-42页

本篇论文共42页,点击这进入下载页面
 
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