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国网HLJ省分公司内部审计信息化体系优化研究

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国网HLJ省分公司内部审计信息化体系优化研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-19页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 研究目的与意义第15-16页
        1.2.1 研究目的第15页
        1.2.2 研究意义第15-16页
    1.3 主要研究内容与方法第16-19页
        1.3.1 研究内容第16页
        1.3.2 研究方法第16-19页
2 文献综述与相关理论第19-29页
    2.1 国内外研究文献综述第19-25页
        2.1.1 国外研究文献第19-20页
        2.2.2 国内研究文献第20-25页
        2.1.3 国内外研究文献评述第25页
    2.2 内部审计信息化的基础理论第25-27页
        2.2.1 内部审计信息化的涵义第25-26页
        2.2.2 内部审计信息化的内容第26页
        2.2.3 内部审计信息化的特点第26-27页
    2.3 内部审计信息化的理论基础第27-29页
        2.3.1 委托代理理论第27页
        2.3.2 流程再造理论第27页
        2.3.3 信息管理理论第27-29页
3 企业内部审计信息化相关理论分析第29-35页
    3.1 企业实施内部审计信息化的动因第29-30页
        3.1.1 内部审计目标的风险导向第29页
        3.1.2 审计信息标准化体系建设第29-30页
        3.1.3 审计风险的预警作用第30页
    3.2 企业内部审计信息化的实现路径第30-31页
        3.2.1 应用计算机审计第30页
        3.2.2 辨别计算机审计存在的风险第30-31页
    3.3 企业内部审计信息化应用模式第31-35页
        3.3.1 审计信息门户系统第32-33页
        3.3.2 审计作业系统第33-34页
        3.3.3 风险预警系统第34-35页
4 国网HLJ省电力有限公司内部审计信息化体系现状及问题成因分析第35-41页
    4.1 国网HLJ省基本情况第35页
    4.2 国网HLJ省内部审计信息化现状第35-37页
        4.2.1 内部审计现状第35-36页
        4.2.2 内部审计信息化现状第36-37页
    4.3 国网HLJ省电力有限公司内部审计信息化体系存在的问题第37-39页
        4.3.1 企业内部信息化程度不高第37页
        4.3.2 审计全覆盖要求难以满足第37-38页
        4.3.3 现场审计效率不足第38页
        4.3.4 与企业发展不同步第38-39页
    4.4 国网HLJ省电力有限公司内部审计信息化体系问题成因分析第39-41页
        4.4.1 审计流程及软件系统待更新第39页
        4.4.2 基础环境建设薄弱第39页
        4.4.3 审计信息技术落后第39-40页
        4.4.4 尚未形成便捷易于操作的大数据内部审计平台第40-41页
5 国网HLJ省电力有限公司内部审计信息化体系的优化第41-59页
    5.1 内部审计信息化体系优化的目标第41-42页
        5.1.1 扩大审计覆盖面第41页
        5.1.2 提高审计质量与效率第41页
        5.1.3 降低审计成本第41-42页
    5.2 内部审计信息化体系优化的原则第42-43页
        5.2.1 统筹规划原则第42页
        5.2.2 操作便捷原则第42-43页
        5.2.3 互联互通原则第43页
    5.3 内部审计信息化体系优化的路径第43-50页
        5.3.1 审计综合管理系统第43-44页
        5.3.2 审计作业实施系统第44-50页
    5.4 内部审计信息化体系优化的框架第50-55页
        5.4.1 在线财务审计监督第50-52页
        5.4.2 工程项目全过程审计第52-53页
        5.4.3 远程营销在线审计第53-54页
        5.4.4 开展持续审计监督第54页
        5.4.5 内部审计信息化优化框架第54-55页
    5.5 内部审计信息化体系的优化成效第55-57页
        5.5.1 内部审计信息化体系优化前的情况分析第55页
        5.5.2 内部审计信息化体系优化后的具体成效第55-57页
    5.6 国网HLJ省电力有限公司提升内部审计信息化优化的保障措施第57-59页
        5.6.1 建立完善的内部审计信息化制度规范第57页
        5.6.2 创造良好的内部审计信息化环境第57-58页
        5.6.3 提升内部审计信息化中的技术与方法第58页
        5.6.4 提高企业内部人员的专业素质第58-59页
结论与展望第59-61页
参考文献第61-64页
攻读学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65页

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