我国国有企业增值型内部审计研究
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我国国有企业增值型内部审计研究
论文目录
摘要
第1-5页
ABSTRACT
第5-11页
第一章 绪论
第11-22页
第一节 研究背景及意义
第11-14页
第二节 国内外研究现状综述
第14-20页
第三节 研究结构、方法与创新点
第20-22页
第二章 增值型内部审计的基本理论
第22-31页
第一节 增值型内部审计的产生背景
第22-24页
第二节 增值型内部审计的基本内涵
第24-26页
第三节 增值型内部审计的理论基础
第26-31页
第三章 我国国有企业增值型内部审计的应用现状分析
第31-42页
第一节 我国国有企业增值型内部审计的发展历程
第31-33页
第二节 我国国有企业增值型内部审计存在的问题
第33-38页
第三节 我国国有企业增值型内部审计存在问题的原因分析
第38-42页
第四章 我国国有企业开展增值型内部审计的实务范例
第42-48页
第一节 大亚湾核电增值型内部审计应用的背景
第42-43页
第二节 大亚湾核电增值型内部审计的应用措施及成果
第43-46页
第三节 大亚湾核电增值型内部审计应用经验的启示
第46-48页
第五章 完善我国国有企业增值型内部审计的基本思路
第48-57页
第一节 改善内部审计的条件
第48-50页
第二节 实现增值的路径选择
第50-54页
第三节 评价增值的成果
第54-57页
第六章 研究结论及展望
第57-59页
第一节 研究结论
第57页
第二节 研究局限与展望
第57-59页
参考文献
第59-63页
后记
第63-64 页
本篇论文共
64
页,
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。
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